近日,市大数据公司召开党委会,传达学习中央和省委、市委审计委员会会议精神,公司党委副书记、董事、总经理屠冉主持会议,公司领导班子、各部门和成员企业负责人参加会议。
会议指出,习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神为审计工作提供了明确的方向指引和根本遵循,各部门、成员企业要深入学习领会,切实把思想和行动统一到中央和省委、市委决策部署上来,准确把握审计的政治属性和政治功能,充分发挥审计监督保障执行、促进完善发展作用。
会议要求,实行内部审计监督管理,是贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神、贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署的客观要求,也是适应改革发展新阶段、强化企业内部监督、夯实企业基础管理、守牢安全底线、有效防范风险的现实需要。公司的内部审计工作要紧紧围绕企业战略发展定位和年度重点中心工作任务,坚持将贯彻落实党和国家重大决策部署作为内部审计监督的重要职责,确保审计监督与国资国企改革发展同频共振。法规审计部要切实承担起牵头抓总的职能,统筹好各项审计工作,在经济决策科学化、内部管理规范化、风险控制常态化中发挥重要作用,为公司经营发展提供坚实的保障。一是要深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要论述和重要讲话精神,牢牢把握做好新时代审计工作的总要求,进一步明确职责定位,聚焦公司主责主业,切实把学习贯彻成果体现在审计监督实效上。二是要科学谋划公司2025年内审项目计划,切实做到审计监督全覆盖,对公司已开展的重大战略投资、重大项目建设、重大政策落实、国企改革任务执行等方面分阶段开展审计,切实做到应审尽审、凡审必严,形成常态化、动态化震慑。三是要积极构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,贯彻落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”总要求,坚持对标对表,坚持问题导向,创新方式方法,统筹抓好审计监督全覆盖和分类精准覆盖,持续提升审计监督质效,构建全方位、有重点、多层次监督机制,为公司的高质量发展提供强有力监督保障。四是要做严做实审计工作“后半篇文章”,加强审计整改跟踪督办,坚持责任不落实不放过、问题不解决不放过、整改不到位不放过。压紧夯实审计整改“三类责任”,建好用好“审计问题清单”,确保所有问题“清仓见底”,促进公司及成员企业建章立制、堵塞漏洞、加强管理、防范风险。五是要强化纪审联动,提升监督质效。建立审计结果反馈机制,推动审计和纪检在监督信息共享、监督成果共用、监督职能互补、监督整改落实等方面形成合力,提升企业防范和化解重大风险的能力水平,为公司高质量发展保驾护航。